Grundkonfiguration Einstellungen
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Einstellung |
Art | Wertinhalt | zusätzliche Abhängigkeiten z. b. zur Rolle | Hilfetext | |
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Artikel-Historie |
Wert | Über diesen Parameter wird festgelegt, wie viel Positionen in der Artikel-Historie der Positionserfassung ermittelt und angezeigt werden. | |||
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Artikel-Rabattfähig Einschränkungen |
Drop Down | Geben Sie an, wie der Wert "Rabattfähig" im Artikelstamm im DeDeSales Client verwendet werden soll. | |||
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Aufträge anhand Positions-Liefertermin splitten |
Checkbox | Führt Auftragssplit durch, wenn Positionen unterschiedliche Liefertermine haben | |||
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Auftragserfassung: Artikel ohne KIP sperren |
Multichoice | Auftrag / Retoure / Angebot | |||
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Auftragserfassung: Auftragsgrund an Artikelliste knüpfen |
Drop Down mit Checkbox | Auftragsgrund aus Codeliste wird mit Artikelliste verknüpft. Hierrüber kann man steuern, ob Listungen ignoriert werden sollen oder nicht | |||
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Auftragserfassung: Auftragsgrund an Auftragsart knüpfen |
Drop Down | Auftragsgrund aus Codeliste wird an Auftragsart geknüpft | |||
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Auftragserfassung: Auftragsgrund Konsibestand prüfen |
Checkbox | Auftragsgrund aus Codeliste wird an Konsibestand geknüpft | |||
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Auftragserfassung: Chargenpflicht bei Auftragsgrund erzwingen |
Checkbox | Aufttragsgrund aus Codeliste erzwingt Chargenpflicht | |||
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Auftragserfassung: Geschlossene Listung |
Drop Down | "nicht anzeigen" / "Anzeigen und Hinweis" | Produkte außerhalb der Listung | ||
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Auftragserfassung: Gesperrte Artikel nicht anzeigen |
Checkbox | ||||
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Auftragserfassung: Menge 0 zum Leeren der Maske erlauben |
Checkbox | Über diesen Parameter wird festgelegt, ob mit der Eingabe von 0 im Mengenfeld der Artikelerfassung die Maske geleert wird. | |||
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Auftragsexport mit Unterschriften |
Checkbox | Die Unterschrift des Kunden vom Auftrag in der Schnittstelle als Bilddatei bereitstellen. | |||
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Bei 'nur berechnen' VE-Pflicht aufheben |
Checkbox | Über diesen Parameter wird festgelegt, dass in der Positionserfassung Artikel die vom ADM direkt ausgeliefert werden keine VE-Pflicht mehr besteht. | |||
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Distributoren auf Positionsebene auswählen |
Checkbox | ||||
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Facing Archiv |
Datum | Alle Facing Einträge vor diesem Datum werden nicht mehr an den DeDeSales Client gesendet und stehen dadurch nicht mehr für historische Daten zur Verfügung. | |||
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Facing Auftragsübernahme |
DropDown | Nein / Beim Verlassen Nachfragen / Beim Anlegen eines Auftrags nachfragen | |||
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Facing Erfassung - letzte Werte |
Drop Down | nur anzeigen / automatisch übernehmen | |||
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Facing Hinweis im Widget |
Wert | Zahl | Das Datum im Widget wird rot, wenn seit n Tagen kein Facing durchgeführt wurde. | ||
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In der Facing Erfassung VEs erfassen |
Checkbox | Ist diese Einstellung aktiv, werden immer ganze VEs in 1er Schritten erfasst. Bei der Übernahme in einen Auftrag wird automatisch in die VE-Menge umgerechnet. | |||
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Inventur Initialmenge |
Wert | Zahl | |||
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Inventurbelege generieren |
Checkbox | Wenn man die Inventuren als Module im Auftrag z. B. anzeigen will | |||
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Kein Auftragsabschluss bei Interessenten |
Checkbox | Hat man Interessenten angelegt, kann man verhindern, dass ein Auftrag erfasst werden kann. Damit Spart man sich die Anpassung in den Stammdaten oder Kundenzuordnungen | |||
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Konsignation Status "Abgeholt" |
DropDown | Nicht / wenn der ERP Auftrag erledigt wurde / wenn das Abholdatum erreicht wurde | |||
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Konsignation Status "Geliefert" |
DropDown | Nicht / wenn der ERP Auftrag erledigt wurde / wenn das Lieferdatum erreicht wurde / wenn der Auftrag angelegt wurde | |||
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Konsignationslager verwenden |
Checkbox | ||||
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Kopie der Reklamationsemail an den Kunden |
Checkbox | Wenn der Kunde auch |
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Kostenlose Position wenn kein Preis vorhanden |
Checkbox | Ist die Einstellung aktiv wird bei Produkten ohne Preis (keine Daten in der PRL vorhanden) wie folgt vorgegangen: 1. Der Preis wird bei der Erfassung auf 0,00 gesetzt.2. Die Übernahme des Produkts ignoriert das Recht der Rolle zur Erfassung von "0,00 Produkten" | |||
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Kunden Auftragsmindestwert Funktion |
DropDown | Auftrag blockieren / Warnung ausgeben | Kunden Auftragsmindestwert Funktion: Auftrag blockieren | Warnung ausgeben | ||
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Lagerbestand als Ampel anzeigen |
Checkbox | Wenn die Ampel aktiviert wird, müssen anstatt der realen Lagerbestandsmenge bestimmte Keys über die Schnittstelle geliefert werden. Die Keys entsprechen dann folgenden Farben: | |||
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Lieferausgang am Tag der Bestellung |
Wert | Uhrzeit | Bei Bestellungen, die vor der angegebenen Zeit erfolgen, wird die Mindestlieferzeit in Tagen um 1 Tag reduziert. | ||
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Lieferdatum anstelle von Auftragsdatum in Aufträgen |
Checkbox | In der Kundenumsatz-Anzeige wird der Auftragseingang nicht auf Belegdatum, sondern Lieferdatum berechnet. Beim Importieren von Aufträgen wird anstelle des Belegdatum dass Lieferdatum angezeigt. | |||
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Manuelle Rabatte in Preisfindung berücksichtigen |
Checkbox | Der Berechnung des eingegebenen Rabatts erfolgt live und unter Berücksichtigung der integrierten Preisfindung. Ist die Checkbox nicht gesetzt, wird der eingegebene Rabatt nicht in die Preisfindung einbezogen, sondern nur als zusätzlicher Rabatt an die Schnittstelle übergeben. | |||
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Mengeneingabe in der Positionserfassung mit Nachkommastellen |
Checkbox | Erlaubt die Erfassung von Mengen mit Nachkommastellen im DeDeSales Client. | |||
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Nachkommastellen bei Mengen |
Wert | Zahl | Default: 0 | Hier steuern Sie die Anzahl der Nachkommastellen, die im DeDeSales Client verwendet werden sollen. |
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Nachkommastellen bei Preisen |
Wert | Zahl | |||
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Nachkommastellen bei Rabatten |
Wert | Zahl | |||
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Positionserfassung Zusatzzeile - Neue Position |
DropDown | Zeile die angezeigt wird, wenn man ein Produkt auswählt was noch nicht im Warenkorb liegt | |||
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Positionserfassung Zusatzzeile - Position in Warenkorb |
DropDown | Zeile die angezeigt wird, wenn das Produkt schon im Warenkorb |
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Positionsrabatt überschreibt KGB |
Checkbox | Ein im DeDeSales erfasster Rabatt setzt den Rabatt der KGB Schnittstelle außer Kraft. Das Recht "Manuelle Rabatte in Preisfindung berücksichtigen" muss aktiviert sein. | |||
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Preis Nicht Runden |
Checkbox | ||||
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Preisauswahl in Inventur |
DropDown | UVP / KIP | |||
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Preise mit Datum berechnen |
DropDown | Tagesdatum / Lieferdatum / Bestelldatum | Hier kann eingestellt werden, ob Artikelpreise auf Basis Tagesdatum, Lieferdatum oder Bestelldatum errechnet werden. | ||
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Preis-Rabattfähig Einschränkungen |
DropDown | Wert wird nicht verwendet / Keine Auswirkungen, nur informativ / Nur manuelle Rabatteingabe Position / nur manuelle Rabatteingabe Auftrag / Manuelle Rabatteingabe Position und Auftrag / manuelle Rabatteingabe und Rabattberechnung in Preisfindung | |||
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Rabatt vorauswählen |
Checkbox | Der im Kundenstamm hinterlegte Rabatt (DEB Schnittstelle) wird automatisch bei jeder Position im Auftrag vorausgewählt. | |||
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Regeln für Artikelvorschläge |
Wert | .* | Produktsuche im Client | Während der Eingabe einer Artikelnummer in der Positionserfassung kann DeDeSales automatisch Artikelvorschläge (z.B. gültige Farben zu einer Artikelnummer) anzeigen. Ob Vorschläge angezeigt werden und wie die Artikelnummern dabei in Zusammenhang stehen, wird in dieem Feld mit regulären Ausdrücken beschrieben. Wir empfehlen, dass Eintragungen nur in Rücksprache mit der DeDeNet GmbH durchgeführt werden. | |
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Reklamationsaufträge splitten |
DropDown | Kein Auftragssplit durchführen / Auftragssplit anhand Rechnungsnummer und Reklamtionsart / Auftagssplit anhand Rechnungsnummer / Auftragssplit anhand Reklamationsart | Splittet Reklamationsaufträge nach Rechnung und Grund bevor diese an den DeDeSales Web-Server übertragen werden. | ||
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Reklamations-Email-Adresse |
Wert | Bei Freigabe einer Reklamation im WEB-Backend wird an diese E-Mail eine Benachrichtigung geschickt. | |||
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Reklamationsmatrix |
hier wird eine Matrix aufgebaut für Gründe und Untergründe | Hier legt man, was alles abgefragt werden soll bei einer Reklamation | |||
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Standard-Reklamationsprozess abgeschaltet |
Checkbox | Der im DeDeSales Web-Backend integrierte Reklamationsprozess wird abgeschaltet und Reklamationen werden direkt an die Schnittstelle übergeben. | |||
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Stücklisten in PDF Dokumenten auflösen |
Checkbox | Stücklisten im Bestellvorschlag werden aufgelöst und die Einzelkomponenten neben der Kopfkomponente angedruckt. | |||
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Versendete Aufträge löschen |
Wert | Tage | Versendete Aufträge löschen nach X Tagen. Geben Sie 0 ein, um keine Löschung durchzuführen. | ||
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Werbemittel aus Listungsprüfung ausschließen |
Checkbox | ||||
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Zeitraum zur Berechnung Gutschriftenquote |
Wert | Datum von / Datum bis |